专票怎么冲红字发票
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专票冲红怎么操作
购买方已抵扣的专票冲红步骤如下:首先,购货方登录开票软件,选择“信息表”,点击“红字信息表填开”;选择“购买方申请”,点击“已抵扣”,点击确定。
先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可。
专票冲红怎么操作流程如下:准备相关材料。进行专票冲红操作时,需要准备好原发票、冲红通知单、冲红发票等相关材料,并核对发票的相关信息。办理冲红通知单。
专票如何红冲发票
1、点击选择信息表,再点击上传 审核通过以后,就可以填开增值税红字专用发票冲红。
2、专票冲红二种情况:销售方开出增值税专用发票,采购方未对发票进行勾选认证的情况,由销售方开出红字信息表,开红字发票冲红。
3、专票跨月冲红作废的方法如下:采用发票红冲方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章。开具红字发票,将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。
增值税专用发票冲红流程
1、点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”。
2、操作流程包括开具红字专票申请、税务局审核、红字专票填开、报销、归档等步骤。
3、所以开具红字增值税专用发票信息表就分了两种情况。开具流程图:03# 增值税新系统下,增值税普通发票(含电子) 增值税普通发票开具红字不需要填写信息表。销售方直接在新系统中以销项负数开具。
关于增值税普通发票冲红的流程
1、登录税控发票开票软件;发票管理---增值税普通发票填开---红字 点击红字---输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码---下一步---系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示---打印即可。
2、第一步:发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。
3、当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废操作步骤;税控盘发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废。
4、第一步:登录开票系统,点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”,会弹出“发票号码确认”的窗口,确认后就打开发票填开的界面。第二步:点“红字”按钮。
专票怎么冲红字发票
专票跨月冲红作废的方法如下:采用发票红冲方式进行作废:需要在原发票上注明作废字样,并在发票上加盖作废章。开具红字发票,将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。
专票冲红怎么操作流程如下:准备相关材料。进行专票冲红操作时,需要准备好原发票、冲红通知单、冲红发票等相关材料,并核对发票的相关信息。办理冲红通知单。
第一步:点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数,选择已审核下载的红字信息表,点击“确认”。第二步:备注栏显示对应的红字信息表编码,确认发票无误后,点击“开具”即可。
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